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中共365BET品牌的力量_如何投诉365bet网站_365bet滚球技巧2019年度部门预算公开
时间: 2019-03-20

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2019年度部门预算公开报告

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

 一、主要职能、职责

1、教育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。 

2、围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。

    3、协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业;为侨属、侨资企业提供服务;办好侨联所属企事业。 

    4、开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。 

    5、配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。 

    6、组织实施侨代会和委员会的决议、指导、检查、监督基层侨联的工作。 

    7、承办市委、市政府和自治区侨联交办的其它事项。 

 二、机构设置情况

财政全额拨款正处级单位,市侨联现有内设科室2个,综合科、经济联络科。

 

  

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算176.3万元,比上年预算增加25.5万元,增加  16.9%,增加主要是由于对个人和家庭的补助和项目支出均有增加。

支出预算176.3万元,比上年预算增加25.5万元,增加 126.9%,增加主要是由于对个人和家庭的补助和项目支出均有增加。

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入176.3万元,其中:一般公共预算拨款收入   176.3万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出176.3万元,其中:基本支出126.3万元,占比71.64%;项目支出50万元,占比28.36%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算176.3万元,包括:一般公共预算财政拨款176.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   9.8万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类150.1万元,比上年预算数增加51.7万元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

2、社会保障和就业类13.1万元,比上年预算数减少27万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出4.6万元,比上年预算数减少0.7万元,主要用于医疗保障缴费。

4、住房保障支出8.4万元,比上年预算数增加1.5万元,主要用于住房公积金。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15.9万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用11.5万元,比上年预算数增加9.5万元,增长475%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降   0%。

3、公务用车购置及运行维护费4.2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算减少19万元,下降81.89%;公务用车运行维护费4.2万元,比上年预算增加1万元,增长31.25%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算7.7万元,比上年增加0.1万元,增长1.3%主要原因是职工福利费和工会会费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆等,其他固定资产0万元,无形资产0万元。

三、转移支付情况说明

我单位2019年无转移支付情况。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:金唐娜      联系电话:0477-8589078

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

 一、主要职能、职责

1、教育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。 

2、围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。

    3、协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业;为侨属、侨资企业提供服务;办好侨联所属企事业。 

    4、开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。 

    5、配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。 

    6、组织实施侨代会和委员会的决议、指导、检查、监督基层侨联的工作。 

    7、承办市委、市政府和自治区侨联交办的其它事项。 

 二、机构设置情况

财政全额拨款正处级单位,市侨联现有内设科室2个,综合科、经济联络科。

 

  

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算176.3万元,比上年预算增加25.5万元,增加  16.9%,增加主要是由于对个人和家庭的补助和项目支出均有增加。

支出预算176.3万元,比上年预算增加25.5万元,增加 126.9%,增加主要是由于对个人和家庭的补助和项目支出均有增加。

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入176.3万元,其中:一般公共预算拨款收入   176.3万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出176.3万元,其中:基本支出126.3万元,占比71.64%;项目支出50万元,占比28.36%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算176.3万元,包括:一般公共预算财政拨款176.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   9.8万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类150.1万元,比上年预算数增加51.7万元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

2、社会保障和就业类13.1万元,比上年预算数减少27万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出4.6万元,比上年预算数减少0.7万元,主要用于医疗保障缴费。

4、住房保障支出8.4万元,比上年预算数增加1.5万元,主要用于住房公积金。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算15.9万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

1、因公出国(境)费用11.5万元,比上年预算数增加9.5万元,增长475%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降   0%。

3、公务用车购置及运行维护费4.2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算减少19万元,下降81.89%;公务用车运行维护费4.2万元,比上年预算增加1万元,增长31.25%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算7.7万元,比上年增加0.1万元,增长1.3%主要原因是职工福利费和工会会费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆等,其他固定资产0万元,无形资产0万元。

三、转移支付情况说明

我单位2019年无转移支付情况。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:金唐娜      联系电话:0477-8589078

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表、项目支出绩效目标表

        2019年项目支出表 11.13.XLS
        2019年预算公开情况检查表(自查表)20190410.xls
        包联驻村经费.XLS
        党建工作经费.XLS
        海外联谊、新侨服务及基层组织建设费.XLS
        侨联8张表.xls
        侨务事业费.XLS
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